Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 53.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.217.286
Retención DNCP
₲ 194.743
Retención IVA
₲ 760.714
Retención Renta
₲ 2.028.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239961
Monto Contrato
₲ 685.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.341.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.341.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1