Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005056
Monto de la Factura
₲ 69.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159437
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.170.488
Retención DNCP
₲ 243.875
Retención IVA
₲ 1.905.273
Retención Renta
₲ 2.540.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246909
Monto Contrato
₲ 1.518.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.085.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.045.085.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
