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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0076503
Monto de la Factura
₲ 36.502.070
Nro. Solicitud de Transferencia
36993
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.423.190

Retención DNCP
₲ 133.493
Retención IVA
₲ 521.458
Retención Renta
₲ 1.390.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PROGRESO S.A
RUC
80012610-6
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237749
Monto Contrato
₲ 728.238.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.535.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.535.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5