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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 36.557.372
Nro. Solicitud de Transferencia
153294
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.261.294

Retención DNCP
₲ 129.986
Retención IVA
₲ 812.074
Retención Renta
₲ 1.354.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248893
Monto Contrato
₲ 5.495.283.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.173.217.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.173.217.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454948
Nombre de la Licitación
Adquisicion De Productos Alimenticios Para El CODI - Destacamentos Del Sector Norte - Ad Referéndum Plurianual 2024 -2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1