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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002209
Monto de la Factura
₲ 10.004.385
Nro. Solicitud de Transferencia
170487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.324.086

Retención DNCP
₲ 34.924
Retención IVA
₲ 272.847
Retención Renta
₲ 363.796
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242241
Monto Contrato
₲ 242.557.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.303.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.303.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DEL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2