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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 14.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94066
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.406.820

Retención DNCP
₲ 50.217
Retención IVA
₲ 392.318
Retención Renta
₲ 523.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
16/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238303
Monto Contrato
₲ 647.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.741.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.741.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5