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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001528
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219177
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.684.160

Retención DNCP
₲ 10.054
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 104.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237571
Monto Contrato
₲ 255.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.925.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.925.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5