Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000697
Monto de la Factura
₲ 1.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128737
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.620
Retención DNCP
₲ 6.231
Retención IVA
₲ 48.682
Retención Renta
₲ 64.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237571
Monto Contrato
₲ 255.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.188.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.188.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5