Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001273
Monto de la Factura
₲ 50.557.500
Nro. Solicitud de Transferencia
217325
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.119.590
Retención DNCP
₲ 176.492
Retención IVA
₲ 1.378.841
Retención Renta
₲ 1.838.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237571
Monto Contrato
₲ 255.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.925.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.925.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5