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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003061
Monto de la Factura
₲ 3.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.506.183

Retención DNCP
₲ 13.133
Retención IVA
₲ 102.600
Retención Renta
₲ 136.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIDEPAR S.A.
RUC
80083354-6
Número de Contrato
03/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238688
Monto Contrato
₲ 8.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.506.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.506.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3