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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001590
Monto de la Factura
₲ 27.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56541
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.960.215

Retención DNCP
₲ 100.674
Retención IVA
₲ 393.257
Retención Renta
₲ 1.048.686
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
09/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237572
Monto Contrato
₲ 471.523.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.669.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.669.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5