Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003484
Monto de la Factura
₲ 158.400
Nro. Solicitud de Transferencia
220242
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.680
Retención DNCP
₲ 576
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241708
Monto Contrato
₲ 256.688.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.023.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.023.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2