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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 27.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34982
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.213.003

Retención DNCP
₲ 99.343
Retención IVA
₲ 632.831
Retención Renta
₲ 1.034.823
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243873
Monto Contrato
₲ 404.031.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.589.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.589.288

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4