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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002220
Monto de la Factura
₲ 796.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190233
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.617.600

Retención DNCP
₲ 2.781.556
Retención IVA
₲ 21.730.909
Retención Renta
₲ 28.974.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOP TEN S.A
RUC
80039917-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-244897
Monto Contrato
₲ 3.735.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.481.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.481.020.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN EXPLOSIVA BOMBEABLE PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1