Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001761
Monto de la Factura
₲ 39.233.590
Nro. Solicitud de Transferencia
74238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.999.144
Retención DNCP
₲ 143.483
Retención IVA
₲ 560.480
Retención Renta
₲ 1.494.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238209
Monto Contrato
₲ 4.688.133.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.455.567.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.455.567.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5