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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 44.024.900
Nro. Solicitud de Transferencia
112701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.517.577

Retención DNCP
₲ 161.005
Retención IVA
₲ 628.927
Retención Renta
₲ 1.677.139
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237751
Monto Contrato
₲ 719.131.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.778.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.778.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5