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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002056
Monto de la Factura
₲ 1.073.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19400
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2026
Fecha de la Transferencia
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.319

Retención DNCP
₲ 3.904
Retención IVA
₲ 29.277
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249540
Monto Contrato
₲ 516.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.200.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.200.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5