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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009242
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194363
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.574.728

Retención DNCP
₲ 9.635
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 100.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243874
Monto Contrato
₲ 1.149.100.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.385.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.385.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4