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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004429
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.024.000

Retención DNCP
₲ 460.800
Retención IVA
₲ 3.600.000
Retención Renta
₲ 4.800.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238304
Monto Contrato
₲ 1.307.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.674.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.674.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5