Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001576
Monto de la Factura
₲ 19.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22431
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.372.929

Retención DNCP
₲ 68.753
Retención IVA
₲ 537.136
Retención Renta
₲ 716.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243875
Monto Contrato
₲ 187.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.461.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.461.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4