Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002017
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 35.113.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            140507
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-10-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-11-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 33.043.399
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 123.855
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 957.641
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 957.641
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            116/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-21-201899
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.534.145.246
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.443.743.327
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.443.743.327
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            398353
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 09 ID 392809 - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        