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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0402407
Monto de la Factura
₲ 77.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31253
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.551.447

Retención DNCP
₲ 285.700
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.209.029
Multa
₲ 1.198.398

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
227/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207358
Monto Contrato
₲ 780.937.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.695.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.695.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional