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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0080607
Monto de la Factura
₲ 115.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163532
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.568.414

Retención DNCP
₲ 406.941
Retención IVA
₲ 3.146.455
Retención Renta
₲ 3.146.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
276/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209692
Monto Contrato
₲ 1.077.305.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.512.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 850.512.555

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional