Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080712
Monto de la Factura
₲ 17.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.261.265
Retención DNCP
₲ 60.951
Retención IVA
₲ 471.273
Retención Renta
₲ 471.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
276/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209692
Monto Contrato
₲ 1.077.305.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.512.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 850.512.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional