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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0080600
Monto de la Factura
₲ 86.527.500
Nro. Solicitud de Transferencia
183314
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.426.310

Retención DNCP
₲ 305.206
Retención IVA
₲ 2.359.841
Retención Renta
₲ 2.359.841
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
276/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209692
Monto Contrato
₲ 1.077.305.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.512.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 850.512.555

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional