Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016395
Monto de la Factura
₲ 15.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110426
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.256.838
Retención DNCP
₲ 53.438
Retención IVA
₲ 413.182
Retención Renta
₲ 413.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199621
Monto Contrato
₲ 609.019.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.886.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.655.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
