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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005310
Monto de la Factura
₲ 55.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.133.683

Retención DNCP
₲ 206.128
Retención IVA
₲ 796.886
Retención Renta
₲ 1.593.771
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
269/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208775
Monto Contrato
₲ 2.871.287.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.685.501.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.685.501.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional