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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005470
Monto de la Factura
₲ 1.751.620
Nro. Solicitud de Transferencia
100009
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.668.460

Retención DNCP
₲ 6.473
Retención IVA
₲ 25.023
Retención Renta
₲ 50.046
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
269/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208775
Monto Contrato
₲ 2.871.287.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.685.501.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.685.501.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional