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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0025910
Monto de la Factura
₲ 35.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.993.670

Retención DNCP
₲ 131.876
Retención IVA
₲ 509.829
Retención Renta
₲ 1.019.657
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197258
Monto Contrato
₲ 2.416.396.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.295.758.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.295.758.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional