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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005851
Monto de la Factura
₲ 8.766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7441
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.349.824

Retención DNCP
₲ 32.392
Retención IVA
₲ 125.229
Retención Renta
₲ 250.457
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
143/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203827
Monto Contrato
₲ 1.762.152.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.625.665.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.625.665.722

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional