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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013778
Monto de la Factura
₲ 23.414.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90974
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.034.013

Retención DNCP
₲ 82.589
Retención IVA
₲ 638.575
Retención Renta
₲ 638.575
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197218
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.021.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.021.086

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional