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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014064
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103719
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.151.429

Retención DNCP
₲ 221.714
Retención IVA
₲ 857.143
Retención Renta
₲ 1.714.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200677
Monto Contrato
₲ 3.997.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.808.076.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.808.076.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional