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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009106
Monto de la Factura
₲ 5.275.490
Nro. Solicitud de Transferencia
183452
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.964.476

Retención DNCP
₲ 18.608
Retención IVA
₲ 143.877
Retención Renta
₲ 143.877
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
133/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202640
Monto Contrato
₲ 782.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.887.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 735.887.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional