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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 20.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157795
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.173.800

Retención DNCP
₲ 71.868
Retención IVA
₲ 555.682
Retención Renta
₲ 555.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202476
Monto Contrato
₲ 4.852.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.754.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.754.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional