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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 572.547.046
Nro. Solicitud de Transferencia
124427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.792.796

Retención DNCP
₲ 2.019.530
Retención IVA
₲ 15.614.919
Retención Renta
₲ 15.614.919
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205648
Monto Contrato
₲ 3.899.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.650.109.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.650.109.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Armas Reglamentarias para la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior