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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009315
Monto de la Factura
₲ 72.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.793.174

Retención DNCP
₲ 266.877
Retención IVA
₲ 1.031.743
Retención Renta
₲ 2.063.486
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200808
Monto Contrato
₲ 2.398.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.284.845.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.284.845.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional