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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 29.748.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192021
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.336.154

Retención DNCP
₲ 109.928
Retención IVA
₲ 424.979
Retención Renta
₲ 849.957
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
149/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203811
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.563.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.563.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional