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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 17.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146908
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.907.298

Retención DNCP
₲ 65.590
Retención IVA
₲ 253.571
Retención Renta
₲ 507.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
149/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203811
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.563.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.563.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional