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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-008-0000781
Monto de la Factura
₲ 825.733
Nro. Solicitud de Transferencia
6086
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 769.583

Retención DNCP
₲ 2.883
Retención IVA
₲ 22.520
Retención Renta
₲ 30.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
180/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205645
Monto Contrato
₲ 1.382.060.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.862.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.862.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional