Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006421
Monto de la Factura
₲ 70.666.293
Nro. Solicitud de Transferencia
184274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.500.194
Retención DNCP
₲ 249.259
Retención IVA
₲ 1.927.263
Retención Renta
₲ 1.927.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
180/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205645
Monto Contrato
₲ 1.382.060.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.862.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.862.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
