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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002690
Monto de la Factura
₲ 41.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.863.121

Retención DNCP
₲ 154.646
Retención IVA
₲ 597.857
Retención Renta
₲ 1.195.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197217
Monto Contrato
₲ 6.110.735.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.898.246.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.898.246.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional