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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000323
Monto de la Factura
₲ 16.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.776.633

Retención DNCP
₲ 57.712
Retención IVA
Retención Renta
₲ 446.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197217
Monto Contrato
₲ 6.110.735.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.898.246.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.898.246.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional