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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001941
Monto de la Factura
₲ 51.259.939
Nro. Solicitud de Transferencia
104640
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.281.666

Retención DNCP
₲ 181.448
Retención IVA
₲ 1.348.516
Retención Renta
₲ 1.402.947
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199818
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.827.461.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.827.461.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397337
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD, Y ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional