Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 28.979.400
Nro. Solicitud de Transferencia
187772
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.603.568
Retención DNCP
₲ 107.086
Retención IVA
₲ 413.991
Retención Renta
₲ 827.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197215
Monto Contrato
₲ 1.469.082.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.425.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.425.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional