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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 33.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146901
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.747.619

Retención DNCP
₲ 123.162
Retención IVA
₲ 476.143
Retención Renta
₲ 952.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197215
Monto Contrato
₲ 1.469.082.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.425.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.425.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional