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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000614
Monto de la Factura
₲ 23.729.933
Nro. Solicitud de Transferencia
58701
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.330.946

Retención DNCP
₲ 83.702
Retención IVA
₲ 647.180
Retención Renta
₲ 647.180
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202475
Monto Contrato
₲ 2.779.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.616.106.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.616.106.341

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional