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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000345
Monto de la Factura
₲ 87.953.400
Nro. Solicitud de Transferencia
126486
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.768.137

Retención DNCP
₲ 310.237
Retención IVA
₲ 2.398.729
Retención Renta
₲ 2.398.729
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202475
Monto Contrato
₲ 2.779.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.616.106.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.616.106.341

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional