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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.746.364

Retención DNCP
₲ 493.818
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 3.818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
118/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203590
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.478.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.478.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391119
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EDIFICIO HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO (HCPRC) Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional