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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
014-006-0001973
Monto de la Factura
₲ 21.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104969
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.460.211

Retención DNCP
₲ 79.374
Retención IVA
₲ 306.857
Retención Renta
₲ 613.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200809
Monto Contrato
₲ 1.599.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.523.230.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.523.230.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional