Datos del Pago
Nro. de Factura
014-006-0001583
Monto de la Factura
₲ 158.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187777
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.689.267
Retención DNCP
₲ 584.587
Retención IVA
₲ 2.260.000
Retención Renta
₲ 4.520.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200809
Monto Contrato
₲ 1.599.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.523.230.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.523.230.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional